財劃法上路少4165億 總預算歲出3兆增3.8%
[NOWnews今日新聞] 行政院會今(21)日通過明年度中央政府總預算案,歲入共編列2兆8623億元,較去年減少3025億元,約減9.6%;歲出共編列3兆0,350億元,較去年度增加1100億元,約增3.8%。行政院長卓榮泰在記者會上說明,明年中央分給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億元,比今年多了58%。而總預算中,各項政事支出中以社會福利支出編列8318億元,占27.4%居首;依序為教育科學文化支出編列5566億元,占18.3%居第2位;國防支出編列5488億元,占18.1%居第3位;經濟發展支出編列4275億元,占14.1%居第4位。
行政院主計總處說明,歲入共編列2兆8623億元,較114年度減少3025億元,約減9.6%;歲出共編列3兆0350億元,較114年度增加1100億元,約增3.8%。總預算歲入歲出相抵差短1727億元,另債務還本1265億元(占稅課收入5.1%),合共尚須融資調度財源為2992億元,全數以舉借債務支應。而總預算債務舉借2992億元(占總預算歲出9.9%),連同特別預算1008億元,合共4000億元。預估115年底累計債務未償餘額6兆7503億元,占前3年度名目GDP平均數26.5%,較114年度減少0.5個百分點,距公共債務法規定之上限40.6%,尚有14.1個百分點(約3.6兆元)。
主計總處表示,歲入來源為稅課收入編列2兆4807億元,占86.7%;營業盈餘及事業收入編列2580億元,占9%;財產收入編列280億元,占1%;規費、罰賠款及其他收入編列956億元,占3.3%。歲出政事別情形,各項政事支出中以社會福利支出編列8318億元,占27.4%,居首位;教育科學文化支出編列5566億元,占18.3%,居第2位;國防支出編列5488億元,占18.1%,居第3位;經濟發展支出編列4275億元,占14.1%,居第4位。
重要施政項目預算編列情形,首先是公共建設計畫,115年度總預算編列2883億元,較114年度增加374億元,約增14.9%,如連同營業與非營業特種基金3821億元,整體規模達6704億元,較114年度相同基礎增加930億元,約增16.1%。
第二是科技發展計畫,115年度總預算編列1665億元,較114年度增加269億元,約增19.3%。如連同國防科技經費67億元、營業與非營業特種基金299億元,整體規模達2031億元,較114年度相同基礎增加266億元,約增15.1%。
第三,均衡台灣重大建設經費,115年度總預算編列1179億元,較114年度增加50億元,約增4.4%,加計營業與非營業特種基金1814億元,合共2993億元,較114年度相同基礎2555億元,增加438億元,約增17.1%。
第四,五大信賴產業推動方案經費,115年度總預算編列284億元,加計非營業特種基金3億元,合共287億元,較114年度221億元,增加66億元,約增30%。
第五,AI新十大建設經費,115年度總預算編列280億元,加計營業及非營業31億元,合共311億元,較114年度相同基礎增加143億元,約增84.8%。
第六,國防經費,國防部主管115年度歲出編列5614億元,較114年度增加938億元,約增20.1%,加計已編列及預計編列特別預算1792億元,合共7406億元,較114年度相同基礎增加1826億元,約增32.7%。如連同非營業特種基金654億元,整體規模達8060億元,占115年GDP之2.82%,又經參酌北大西洋公約組織標準,納列輔導會退除役官兵退休給付1064億元及海巡署支出371億元,國防預算合共9495億元,占GDP之3.32%。
第七,衛福經費,115年度總預算編列3894億元,較114年度增加203億元,約增5.5%。其中為落實健康台灣願景,健康台灣深耕計畫115年度編列60億元,連同114年度編列數59億元,合共編列119億元;癌症新藥暫時性支付專款115年度編列50億元,連同114年度編列數50億元,合共挹注100億元。
第八,體育經費,運動部主管115年度歲出編列67億元,連同一般性補助款54億元,合共121億元,較114年度相同基礎,增加60億元,約增98.4%,加計運動發展基金,合共214億元。如連同教育部等其他部會34億元,整體規模達248億元,較114年度相同基礎增加72億元,約增40.9%。
第九,整體治水經費115年度總預算編列517億元,較114年度333億元,增加184億元,約增55.5%,如連同非營業特種基金20億元,整體規模達537億元,較114年度相同基礎增加185億元,約增52.4%。
第十,打擊詐欺經費,115年度總預算編列83億元,較114年度66億元,增加17億元,約增26.5%。其中為更有效應對不斷進化之詐欺犯罪型態,行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」,115年度編列14億元,較114年度13億元,增加1億元,約增7.5%。
十一,推升內需經費,115年度總預算編列75億元,較114年度1億元,增加74億元,主要係新增平日國旅優惠23億元、強化國際觀光動能12億元、辦理台灣品牌賽事10大精選計畫8億元、發放文化禮金向下延伸至13至15歲8億元、撥補中央都市更新基金擴大辦理自主都市更新政策5億元、強化商圈品牌行銷推廣及國際展會觀光消費5億元等。
十二,長照服務經費,115年度總預算編列33億元,如連同非營業特種基金1120億元,整體規模達1,153億元,較114年度相同基礎增加926億元,增加227億元,約增24.5%。